Faktúra
| Interné číslo | 2015119 |
| Dodávateľ | HP Servis, s.r.o. |
| IČO | 35967463 |
| Predmet faktúry | fa. za toner |
| Text - účel platby | fa. za toner |
| Celková cena | 73,80 € |
| Dátum vystavenia | 30.09.2015 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |