Faktúra

Interné číslo201503969
DodávateľAISS, s.r.o.
IČO36532525
Predmet faktúryHorša - údržba telekomunikačného uzla 10/2015
Text - účel platby Horša - údržba telekomunikačného uzla 10/2015
Celková cena126,00 €
Dátum vystavenia 06.11.2015
Názov organizácie Mesto Levice
IČO organizácie 00307203
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy2012
Centralne číslo zmluvy432