Faktúra

Interné číslo201502690
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúryfak. za toner ŠJ MŠ Vojenská
Text - účel platby fak. za toner ŠJ MŠ Vojenská
Celková cena20,00 €
Dátum vystavenia 28.07.2015
Názov organizácie Mesto Levice
IČO organizácie 00307203
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201500617
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy