Faktúra
| Interné číslo | 2015000209 |
| Dodávateľ | ZOTHERM, s. r. o. |
| IČO | 36658391 |
| Predmet faktúry | materiál vodo |
| Text - účel platby | materiál vodo |
| Celková cena | 85,71 € |
| Dátum vystavenia | 30.09.2015 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |