Faktúra

Interné číslo2015000119
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúrytonery
Text - účel platby tonery
Celková cena70,29 €
Dátum vystavenia 11.06.2015
Názov organizácie 2. Základná škola
IČO organizácie 37864394
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy