Faktúra

Interné číslo201401129
DodávateľAISS, s.r.o.
IČO36532525
Predmet faktúryHorša - prevádzka telekom. uzla 03/2014
Text - účel platby Horša - prevádzka telekom. uzla 03/2014
Celková cena126,00 €
Dátum vystavenia 09.04.2014
Názov organizácie Mesto Levice
IČO organizácie 00307203
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy2012
Centralne číslo zmluvy432