Faktúra

Interné číslo2014000175
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúrytonery
Text - účel platby tonery
Celková cena65,70 €
Dátum vystavenia 04.09.2014
Názov organizácie 2. Základná škola
IČO organizácie 37864394
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy