Faktúra

Interné číslo201302189
DodávateľAISS, s.r.o.
IČO36532525
Predmet faktúryHorša - udržba telekom. uzla 05/2013
Text - účel platby Horša - udržba telekom. uzla 05/2013
Celková cena126,00 €
Dátum vystavenia 11.06.2013
Názov organizácie Mesto Levice
IČO organizácie 00307203
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy2012
Centralne číslo zmluvy432