Faktúra

Interné číslo201203412
DodávateľAISS, s.r.o.
IČO36532525
Predmet faktúryHorša - prevádzka a údržba telekom. uzla 08/2012
Text - účel platby Horša - prevádzka a údržba telekom. uzla 08/2012
Celková cena126,00 €
Dátum vystavenia 11.09.2012
Názov organizácie Mesto Levice
IČO organizácie 00307203
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy2012
Centralne číslo zmluvy432