Faktúra
| Interné číslo | 201105327 |
| Dodávateľ | AISS, s.r.o. |
| IČO | 36532525 |
| Predmet faktúry | Prevádzka a údržba telekunikačného uzla MČ Horša |
| Text - účel platby | MČ Horša prevádzka internetu 12/2011 |
| Celková cena | 456,00 € |
| Dátum vystavenia | 31.12.2011 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2011 |
| Centralne číslo zmluvy | 1433 |