Faktúry: Andrea Fábry Kubišová - ENY
| Predmet faktury | Suma | Dátum vystavenia | Názov Organizácie | Zmluva |
|---|---|---|---|---|
| čistiace-hygienické prostriedky | 285,81 € | 27.02.2023 | Správa športových zariadení | - |
| Predmet faktury | Suma | Dátum vystavenia | Názov Organizácie | Zmluva |
|---|---|---|---|---|
| čistiace-hygienické prostriedky | 285,81 € | 27.02.2023 | Správa športových zariadení | - |